关于2023年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
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为认真贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,依法全面履行审计监督职责,区审计局对2023年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了区级财政预算执行、重要政策落实、重大投资安排、领导干部经济责任履职等情况。
一、财政预算执行审计方面
通过审计,发现主要存在非税收入管理不规范、预算执行不严格、绩效运行监控不到位、部分部门单位五项经费不降反升、综合债务率偏高、专项国债拨付不到位、创业就业政策财政资金落实不到位、国库库款缺口较大、政府本级财力对上级补助依赖性强、国有资产底数不清、社有资产租赁管理不规范、国有企业部分股权投资未发挥效益等问题。
二、部门单位预算执行审计方面
通过对3个单位2023年度预算执行及其他财政财务收支情况进行审计,发现主要存在预算执行不到位、资产管理不规范、部门内控管理制度不健全等问题。
三、部门单位领导干部经济责任审计方面
通过对12个部门单位主要负责人进行任期经济责任审计,发现主要存在贯彻落实各级经济方针政策不到位、重要发展规划和政策措施执行不到位、重大经济事项决策执行不到位、财政财务管理不规范、经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定不到位等问题。
四、政府投资审计方面
通过对19个项目开展预算复核,对5个项目开展全过程审计。发现主要存在建设监管不到位、程序履行不合规、资金管理不严格、资产交付不及时等问题。
五、政策落实跟踪审计方面
通过对各街道社区卫生服务中心财政财务收支情况进行专项审计,发现主要存在国家医疗卫生政策落实不到位、“三重一大”事项决策制度执行不到位、财务管理不规范、资产管理不规范、公车运行管理不规范等问题。通过对1个单位乡村振兴相关政策落实情况进行审计,发现主要存在专项资金监管不到位、项目管理及运营不规范等问题。通过对7个部门单位网络安全和信息化建设情况进行审计,发现主要存在资金资产管理使用不规范、项目建设管理不规范、网络和数据安全制度执行不到位等问题。
六、自然资源资产审计方面
通过开展自然资源资产审计,发现主要存在未制定和完善林(湖)长制相应配套制度、生态环保指标基本数据不明确、资源监管不到位、项目资金拨付不及时、违法案件处罚整改不到位等问题。
对于本次审计查出的问题,区审计局提出了有针对性的审计建议,各被审计单位积极采纳,目前部分问题在审计过程中已立行立改,其余问题正在积极整改中。下一步,区审计局将加强与纪检监察、巡察、组织人事、人大、政府督查、行业主管部门等监督力量的贯通协同,着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的监督体系,加大审计发现问题的跟踪督查力度,督促被审计单位进一步提高认识,强化工作措施,扎实做好审计整改“下半篇文章”,确保审计发现问题整改落实到位。
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