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政府信息公开
关于2022年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
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区审计局
2023-08-31

关于2022年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

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根据审计法律法规,按照区委、区政府要求,区审计局对2022年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。工作中,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记对审计工作重要指示批示精神,紧紧围绕全区中心工作立足经济监督定位,以服务全区高质量发展为主题,依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”。持续加大审计力度和深度,重点审计了区级财政预算执行、重要政策落实、重大投资安排、领导干部经济责任履职等情况。

一、财政预算执行审计方面

通过审计,发现主要存在预算编制不够严格规范、预算执行率偏低、应缴预算款未及时入库、项目安排未实现有效整合、专项资金政策定期评估和退出机制落实不到位、部分转移支付资金指标下达不及时、预算单位绩效评价结果未得到有效应用等问题。

二、部门单位预算执行审计方面

通过对3个单位2022年度预算执行及其他财政财务收支情况进行审计,发现主要存在预算编制和执行不到位,资产管理、政府采购、会计核算、资金管理、决算草案编制不规范等问题。

三、部门单位领导干部经济责任审计方面

通过对20个部门单位主要负责人进行任期经济责任审计,发现主要存在贯彻执行党和国家经济方针政策及决策部署不到位、部门重要发展规划未制定、重大经济事项的执行效果不理想、财务管理和预算管理不规范、内部控制管理不到位等问题。

四、政府投资审计方面

通过7个工程项目开展全过程审计,发现主要存在建设单位管理不到位、建设程序履行不合规、资金管理不规范、项目档案资料不完整、绩效目标完成情况不够理想等问题。

五、政策落实跟踪审计方面

通过对政府专项债券管理使用情况进行审计,发现主要存在项目建设进展缓慢、还款能力弱等问题。通过对乡村振兴相关政策落实情况进行审计,发现主要存在部分供水设施闲置等问题。通过对全区9所中小学教育政策执行及资金管理使用情况进行审计,发现主要存在工程建设管理不规范、学校资产和债务管理不到位等问题。

六、自然资源资产审计方面

通过开展自然资源资产离任审计,发现主要存在未按照“三定”方案职责编制相关规划、政府投入资金未取得相应效益等问题。


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